中国政协杂志社2024年度部门决算公开
中国政协杂志社工作职责和机构设置
一、工作职责
(一)宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,宣传党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策,促进统一战线和人民政协事业的发展。
(二)宣传中共中央有关统战、政协工作的重要精神,刊发全国政协重要文件、党和国家领导人有关统战和政协工作的重要讲话,各级政协组织的工作经验材料、理论性文稿等。
(三)反映各级政协组织和委员的意见、建议及履行职能的成果,刊发各级政协组织和委员反映的社情民意。
(四)宣传各级政协组织和委员、各民主党派和工商联及其成员围绕国家大局参政议政,为推进改革开放和现代化建设,为促进祖国统一所做的突出贡献和先进事迹。
(五)刊发符合办刊方针的文史资料、书画摄影、杂文散记等副刊作品和特别报道。
(六)组织完成本社的经营、出版、发行、广告等工作。
(七)依法开展对外经营活动。
(八)负责本社人事管理、固定资产管理工作。
二、内设机构
中国政协杂志社内设机构6个,分别为办公室(财务部)、总编室、采编部、融媒体部、发行部、事业发展部。









中国政协杂志社2024年度部门决算说明
一、单位情况
(一)基本情况。
1.主要职能。
《中国政协》杂志是全国政协主管、全国政协办公厅主办的时政类期刊(半月刊)。《中国政协》杂志坚持“立足政协、服务统战、面向社会”的办刊宗旨和“秉承团结民主、涵育协商文化、讲好委员故事、凝聚各界共识”的办刊理念,全面贯彻落实党中央决策部署和对人民政协工作要求,宣传人民政协坚持政协性质定位、紧紧围绕党和国家中心任务履职尽责的丰富实践和新鲜经验,宣传人民政协理论研究有思想性、有穿透力、有含金量的成果,宣传广大政协委员为国履职、为民尽责的高尚情怀和典型事迹,是人民政协新闻宣传工作的重要阵地。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
我社内设机构为办公室(财务部)、总编室、采编部、融媒体部、发行部、事业发展部共6个部门。2024年无变动。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
本社编制19个。截至2024年12月,实有在编人员16名,社聘人员32名。本年度退休2名,转出1名,新聘2名。
(二)当年取得的主要事业成效。
2024年,中国政协杂志社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话,以政治建设为统领,以高质量党建促进高质量发展,推进党建与业务工作深度融合,推进《中国政协》杂志质量提升、杂志社各项工作有序有力开展和整体持续健康发展。
一、提高政治站位,强化思想引领,突出凝聚共识,服务不断巩固共同思想政治基础。始终把讲政治放在首要位置,坚持党的全面领导,把党管宣传、党管意识形态、党管媒体落实到办刊工作全过程和各方面,坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向。一是持续深入宣传阐释党的创新理论。坚持把“第一议题”转化为“第一选题”,加大对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究和宣传力度,及时跟进宣传总书记重要讲话指示批示精神和党中央重大决策部署,为开展读书研学、理论研究和政治培训提供有益参考。二是重大时间节点策划重大主题报道。在党的二十届三中全会、人民政协成立75周年等时间节点组织重大主题报道,宣传报道人民政协学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和贯彻落实中共中央重大决策部署的新举措新成效,做到能发声、发好声,能引领、善引领。三是加强正面宣传,为经济社会发展凝聚强大正能量。我们坚持正面宣传,以唱响中国经济光明论为主线,围绕经济民生热点问题,从政协角度、委员视角释放和传递我国经济长期向好的基本面和强大的体制优势、需求优势、供给优势、人力优势,展示政策效果,提振发展信心。
二、服务政协履职,加强深度报道,充分反映人民政协围绕推进中国式现代化议政建言的丰硕成果。围绕全国政协年度工作要点和全国政协领导讲话指示批示精神,通过要闻、综述、记者观察、特写、侧记、人物速写等形式,反映人民政协践行全过程人民民主,聚焦党和国家中心工作积极履行职能的生动实践和丰硕成果。打好全国两会新闻宣传主动战,通过署名文章、主题策划等为大会召开营造良好氛围,重点组织主题报道,反映政协委员对习近平总书记在联组会上所作重要讲话的强烈反响。紧盯常委会会议、专题协商会、双周协商座谈会、远程协商座谈会等会议活动的议题,进行多角度深度报道。围绕委员履职“服务为民”活动、“委员科学讲堂”、调研视察、线下研学、进政协等工作,采写记者观察、现场侧记等,诠释“人民政协为人民”的理念。宣传报道触角不断向基层延伸,通过“地方亮点”“经验之谈”“实践创新”等栏目,不断加大地方政协宣传报道力度。完成6 期《政协委员活页文选》编印工作,受到各方肯定。
三、围绕主责主业,一体推进杂志发行、经营、管理等工作,不断夯实发展根基。有序推进媒体融合发展,加大报道主题、内容和人员融合力度,努力形成多元化宣传矩阵,新媒体浏览量和关注度不断提升。着眼服务读者需求加强通联工作,增强读者满意度,扩大杂志覆盖面影响力,杂志发行量突破10万册。加强学习培训,加强团队协作,狠抓责任落实,较好完成经营年度目标任务。按照“三化”“六性”“两提高”的工作要求,在科学管理、从严管理上下功夫,努力形成高效运转的管理体系。深化人才队伍建设,做好编制内外人员“选育管用”各环节工作。积极与机关相关部门沟通,做好财政预算政府购买服务相关工作,推动解决累积多年的增值税先征后返工作。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
本年预算收入、支出安排2960.46万元。与上年收入、支出2934.36万元对比分别增长0.89%,增加26.1万元,属正常增减变动。
(二)收入支出预算执行情况。
本年收入2539.27万元,支出3010.07万元。
与上年度收入4493.22万元对比下降43.49%,减少1953.95万元。收入下降主要原因是杂志收入与上年相比减少1093.82万元,上年同期报刊发行局支付共28期杂志款1925.77万元,本年仅支付23年23期-24年12期共14期杂志款941.98万元,经营订赠杂志数也有下降。广告收入与上年相比减少256.45万元,其他收入与上年相比减少91.22万元,本社作为政府购买服务试点单位未收到政府购买服务收入,相比上年减少512.46万元。
与上年度支出3019.93万元对比下降0.33%,减少9.86万元。属正常增减变动。
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况。
a.收入预决算情况
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收入总计 |
年初结转和结余 |
本年收入 | ||||||
|
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
|
2960.46 |
2539.27 |
-14.23 |
0 |
0 |
0.00 |
2960.46 |
2539.27 |
-14.23 |
|
本年收入 其中: | ||||||
|
财政拨款 |
非财政拨款 | |||||
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% | |
|
0 |
0 |
0 |
2960.46 |
2539.27 |
-14.23 | |
|
非财政拨款 其中: | ||||||
|
事业收入 |
其他收入 | |||||
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% | |
|
2696.24 |
2021.18 |
-25.04 |
264.22 |
518.09 |
96.08 | |
b.支出预决算情况
本年支出 年初预算数 决算数 差异率% 2960.46 3010.07 1.68
|
其中: | |||||||||||||||||
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基本支出 | |||||||||||||||||
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
人员经费 |
公用经费 |
其中:财政拨款 | ||||||||||||
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年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% | |||||||||
|
2960.46 |
3010.07 |
1.68 |
1655.25 |
1892.04 |
14.31 |
1305.21 |
1118.03 |
-14.34 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
其中: | |||||||||||||||||
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项目支出 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
其中:财政拨款 | ||||||||||||||
|
年初预算数 |
决算数 |
差异率% | |||||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||
(2)差异原因分析。
a.本年收入年初预算数与决算数差异率-14.23%。其中:年初结转和结余差异率0%,本年收入差异率-14.23%。其中:非财政拨款差异率-14.23%,其中:事业收入差异率-25.04%,其他收入差异率96.08%。
事业收入差异率-25.04%,主要原因是作为政府购买服务试点单位未收到政府购买服务收入,上年同期报刊发行局支付共28期杂志款,本年仅支付共14期杂志款,经营订赠杂志数也有下降,广告收入大幅减少。
其他收入差异率96.08%,主要原因是上年同期收到多年期定期存款到期利息收入,本年没有定期存款利息收入;本年收到多年度增值税返还收入。
b.本年支出年初预算数与决算数差异率1.68%。基本支出差异率1.68%,其中:人员经费差异率14.31%、公用经费差异率-14.34%。项目支出差异率0%。差异原因是发放上年经营绩效工资,经营订阅数量下降,相比预算节省了订阅杂志印刷费、邮寄费等杂志成本。
2.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重情况。
a.收入占总收入的比重(以下表格单位均为万元)

b.支出占总支出的比重(按资金来源、按支出性质)

c.支出占总支出的比重(按支出经济分类)

(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析。
a.本年收入对比情况

本年收入与上年相比下降43.49%。其中事业收入下降47.96%,主要原因是杂志收入上年同期报刊发行局共28期杂志款,本年仅收到共14期杂志款,经营收入与上年相比大幅减少,其他收入上年收到多年期定期存款利息,本社作为政府购买服务试点单位未收到政府购买服务收入。
b.本年支出对比情况(按支出性质)

本年支出与上年相比下降0.33%,其中基本支出下降0.33%,无项目支出。主要原因:按时支付杂志印刷费、邮寄费等。
c. 本年支出对比情况(按支出经济分类)

本年工资福利与上年相比增长5.58%,发放上年经营绩效工资。商品和服务支出与上年相比下降9.43%,主要原因是经营订阅数量下降,相比预算节省了订阅杂志印刷费、邮寄费等杂志成本。对个人和家庭的补助与上年相比增长19.95%,主要原因是新增1位退休同志,发放退休费增加。资本性支出与上年相比增长45.08%,主要原因是办公设备购置支出增加。
3.财政拨款收入、支出分析。
本年由财政补助收入转为政府购买服务试点单位,无财政补助支出。
(三)绩效目标完成情况。
本年度较好完成出版、发行、广告等目标。
(四)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
本年度,全部项目完成预算任务。预算编制中收入部分预计较多,未考虑报刊发行局杂志收款周期延长的风险和财政拨款转为政府购买服务试点单位未收到款项的风险,今后我们在工作中务必科学制定各项收入、支出和各项指标,确保各项指标科学合理。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
我社2024年严格按照全国政协办公厅《关于批复中国政协杂志社2024年部门预算的通知》,认真执行预算,加强财务管理,决算工作实行项目负责人制度,社领导统一领导,财务部门协调统筹,在财政部中央预算一体化系统申报。本单位决算公开相关资料拟在本社“中国政协传媒网”公开。
中国政协杂志社
2025年8月19日






